2023-06-07
审计人员抽查资产负债表日前后的购货记录,并与有关购货发票和验收单或入库单相核对,其目的是审查购入存货的()。
2023-07-07 从业资格外贸会计
2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:丙公司采取了下列内部控制措施:①提出采购申请与批准采购申请及办理采购业务的部门均相互独立;②负责合同签订与合同审核的部门相互独立;③负责验收的部门与财会部门相互独立;④应付款项记账与固定资产实物管理部门相互独立。经审计人员对内部控制进行测试,证实其执行情况良好。丙公司内部控制措施中,最有助于防止购入过量或不必要设备的是()。
下列关于审计机关的审计档案管理工作的说法中,错误的是:
下列关于审计项目计划的表述,错误的是:
下列有关审计风险基本特征的表述中,正确的有:
下列有关国家审计计划管理的表述,正确的是:
下列有关审计报告的表述中,正确的有:
下列有关审计报告的表述中,正确的有( )。
下列各项中,属于审计机关受政府委托向人大常会提出的审计工作报告主要内容的有( )。
下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有( )。
热门标签