2023-06-08
在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有:
2023-07-08 从业资格外贸会计
审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括:
下列各项中,属于生产与存货循环中成本控制措施的有:
某批货物在本报告期销售并发运,被审计单位将销售成本在本期结转,而将销售收入计入下一个报告期,审计人员应该得出的结论有:
下列有关审计风险的表述,正确的有:
对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括:
下列有关内部控制的表述,正确的有:
下列有关审计证据可靠性的表述,正确的有:
下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:
下列有关审计分类的表述,正确的有:
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