2023-06-08
与生产职能有关的作业审计业务包括将实际成本与标准成本进行比较的程序。这项业务程序的目标是:( )
2023-08-23 从业资格外贸会计
关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的?Ⅰ.奖金体系应被看做是组织控制环境的组成部分,在起草内部控制报告时应予以考虑。Ⅱ.报酬体系不是组织控制系统的组成部分,不应将其作为控制系统的组成部分来报告。Ⅲ.对组织报酬体系实施的审计应独立于对影响公司红利的其他职能进行控制的系统的审计。( )
管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当:( )
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?( )
某会计师在物资部工作了几年之后被调到内部审计部门,一个月以后,其本人被分配参加对物资部的确认业务,审计过程中,其以前的物资部主任建议其改变抽样技术方法,该审计师咨询了审计主管。两人的决定是,物资部主任所建议的方法不具代表性,仍应使用原定的抽样方法。在这种情形下,该审计师:
为了增强内部审计部门的独立性,审计委员会的组成应该包括:
在控制环境中,为规划、执行、控制和监控活动提供框架的是:
有关内部审计师对经营性目标和目的所承担的作用包括:
确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:
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