2023-06-08
在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
下列各项中,不属于控制活动的是( )。
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。
下列各项中,属于业务授权控制的是( )
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。
内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制。以下属于预防式控制的有( )。
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应( )
某审计组于20×6年2月对某公司20×5年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了测评,然后对有关账户余额进行了实质性测试。有关情况和资料如下: 1.以前年度未对存货实施盘点,仓库出库单未连续编号。 2.20×5年4至7月,由于会计人员休产假,存货明细账由仓库保管员代记。 3.每个月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表。 4.20×5年12月31日,应收账款账面金额是4200万元,由80笔赊销业务形成,审计人员按照时间顺序将80笔赊销连续编号为001至080,并随机抽取了其中20笔进行审查,这20笔赊销业务账面金额是984万元,经审定实际应为1020万元。 要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。“资料1”所述情况,违反了存货内部控制的要求,具体包括( )。
与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控制调查结果的缺点有()。
下列属于文字说明法的优点是( )。
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