2023-06-08
审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是( )
2023-07-08 从业资格外贸会计
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
审计人员审查库存现金时,发现账面结存4 298.20元,实际库存3 028.20元,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员由此可以得出的结论是( )
审计人员发现,甲公司财务人员赵某负责根据收到的支票填写银行进账单,下列工作还可以由赵某承担的职责是( )。
下列有关现金监盘的表述,正确的是( )。
下列关于汇兑损益的表述中,不正确的是( )。
下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有( )
下列关于库存现金监盘的表述中,错误的是( )
下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括( )
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