2023-07-07
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:
2023-08-23 从业资格外贸会计
某个组织应当制定合规标准和流程,并且编制书面文件的雇员应当遵守业务行为规范。以下哪项有关业务行为规范和合规标准的陈述是正确的?
根据IIA准则,对于首席审计执行官增加外部咨询师以补充内部审计机构(IAA)资源的请求,以下哪项陈述最好地证明了其合理性?
IPPF的实务指南针对“衡量内部审计效率和效果”,建立业绩衡量系统,应该:Ⅰ.明确内部审计的有效性Ⅱ.识别关键内、外部利益相关方Ⅲ.为评估内部审计工作的效率和效果,建立业绩衡量标准或关键绩效指标Ⅳ.监控和报告结果
企业能从内部审计部门开展的下列全面风险评估活动中获得的最大受益是:
根据《国际内部审计专业实务框架》,评估公司风险管理、内部控制和治理过程充分性的主要目的是为了确定:
首席审计执行官正在面试一名应聘者。首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,不过,申请者在经济学和信息技术方面的知识很有限。以下哪项行动最适当?
某公司管理层意识到,即使最好的计划也不能预见到每一个意外事件,然而管理层相信一个完全彻底的恢复计划能增强公司在事故后迅速恢复运营的能力,以便:
为了提高销售额,营销部门向购买新产品的顾客赠送贵重的礼品。尽管增加了销售额,管理层认为礼品成本过高。下列在确定该促销活动的有效性方面作用最小的审计程序是:
根据《国际内部审计专业实务框架》,就各方面在风险管理过程中发挥的不同作用而言,以下哪种说法是正确的?Ⅰ.董事会承担监督职能Ⅱ.运营管理层承担风险管理责任Ⅲ.董事会可以将风险管理框架的运营职责委托给管理团队Ⅳ.内部审计为咨询顾问
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