下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有( )
2023-07-07
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
参考答案:ABC
货币资金内部控制测评:调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;查阅制度---职责分工;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制。
对国家统计局的具体行政行为不服的,可以向( )申请行政复议。
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
国内生产总值在价值的构成上,是指一定时期内一国范围内所有常住单位的( )总和。
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
依据( )等指标或替代指标,将我国的企业分为大型、中型、小型和微型四种类型。
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
热门标签