为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
2023-07-07
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.向债权人函证应付账款
E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
参考答案:ABE
CD属于实质性审查。
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2023-05-17
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2023-05-17
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2023-05-17
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2023-05-17
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注册会计师在审计A公司时,遇到了以下情况,其中可能存在重大错报风险的有( )。
2023-05-17
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注册会计师拟检查常规账户和付款,则注册会计师可能检查到的项目不包括( )。
2023-05-17
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在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有( )。
2023-05-17
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应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,不恰当的是( )。
2023-05-17
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下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有( )。
2023-05-17
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