审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
2023-07-07
B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
C.检查固定资产账、卡的设置情况
D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E.检查折旧额计算的正确性
参考答案:ABC
固定资产内部控制测评:
(1)了解固定资产的内部控制;
(2)验证固定资产的新增手续;
(3)验证固定资产退废手续;
(4)抽验固定资产验收报告;
(5)检查固定资产账、卡的设置情况。
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2023-06-21
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2023-06-21
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纳税人的下列行为,需要到主管税务机关办理变更税务登记的有( )。
2023-06-21
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下列关于纳税人、扣缴义务人法律责任的说法,符合税法规定的有( )。
2023-06-21
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下列关于注册税务师权利义务及执业规则的说法,错误的是( )。
2023-06-21
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