下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
2023-07-08
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
参考答案:B
审计概况和审计依据都是审计报告中的主要内容,不能减少。
审计人员运用分析方法检查存货的总体合理性时应采用的指标是( )
2023-07-07 从业资格外贸会计
下列文件中.属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
为了检查决算日产成品的数量,审计人员可以采取的审计程序有( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
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