下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
2023-07-08
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制
E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
参考答案:BC
选项A,内部控制是被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的“过程”。选项C,对存货盘点,属于察觉式控制。选项E,内部控制测评不能代替实质性程序。
政府运用财政手段调整国民收入初次分配结果的职能是公共财政的()。
2023-05-18 从业资格外贸会计
2023-05-18 从业资格外贸会计
下列各项中,根据有关资产项目与其备抵科目抵消后的净值填列的是()。
2023-05-18 从业资格外贸会计
在金融市场中,金融机构之间以货币借贷方式进行短期资金融通活动的市场称为()。
2023-05-18 从业资格外贸会计
根据《中华人民共和国公司法》,公司解散后,有限责任公司的清算组由()组成。
2023-05-18 从业资格外贸会计
2023-05-18 从业资格外贸会计
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