“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是
2023-07-08
A.完全不信赖内部控制
B.不能将控制风险确定为零
C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
参考答案:A
B.不能将控制风险确定为零
C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
参考答案:A
没有必要因为内部控制存在固有局限性而全不信赖内部控制。
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