“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是

2023-07-08

A.完全不信赖内部控制

B.不能将控制风险确定为零

C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试

D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

参考答案:A

没有必要因为内部控制存在固有局限性而全不信赖内部控制。

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