2023-07-10
对于采购订单与已批准的价格表不一致所带来的相对风险,下列哪一项解释可以说明该风险是最小的相关风险?
2023-08-23 从业资格外贸会计
某审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运作了十年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不完整的。审计师应该:
以下哪一个审计证据最具说服力?
编制书面的正式的审计报告的主要原因是:
哪种类型的证据在评价应收账款回收的可能性时最可信?
应用理性决策程序时,问题定义之后的下一个步骤是:
以下每项对决策制定过程都很重要:Ⅰ.确定可接受的风险水平。Ⅱ,确定可供选择的行动。Ⅲ.确定正确的信息。Ⅳ.在可利用的时间内做出决策。以下哪个选项描述了该过程的恰当顺序:
下列哪项不构成对审计业务进行了适当监督的证据?
确定前雇员是否连续登录公司自动化数据库的最佳证据来源是( )。
IIA《准则》要求内部审计主管决定向何人发送最终审计报告。审计报告中包含公司应付账款系统重大内部控制薄弱环节方面的发现。内部审计主管选择了几份审计报告复印件送交审计委员会以及外部审计师。下列( )是向审计委员会和外部审计师发送审计报告复印件的最可能理由。
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