2023-07-10
对个人按市场价格出租的居民住房用于居住的,暂减按4%征收房产税。
以下哪项是对信息的充分性评价的实质性因素?
2023-08-23 从业资格外贸会计
某内部审计师在审计过程中怀疑舞弊的存在,为证实该舞弊已经发生,最好的抽样方式是用:
存货控制有效性进行检查过程中,内部审计师在工作底稿中记录的大多数设备数量的周期性调整都涉及到机械设备部门的业务。与上年度其他部门相比,机械设备部门确实做了一些额外的周期性调整,内部审计师应该:
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括:
某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力:
审计师怀疑存在付款舞弊,不知名的雇员递交并批准付款清单。在与管理层讨论可能的舞弊之前,该审计师决定收集额外的证据。下列哪个程序对提供额外证据最有用?
以下哪项是区分计算机处理和手工处理的特征?
某公司拟进行最佳现金余额的确定,通过改变全年现金需求量的估计金额,来确定对最佳现金余额的影响程度的分析方法叫做:
为了测试工人的薪金情况,内部审计师把一年中每月的工厂现场员工数量与直接生产成本进行比较,则这种分析方法属于:
在过去的一周时间里,某公司的长途电话费是以往电话费的三倍。审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查?
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