2023-07-20
国务院财政部门具体编制中央预算、决算草案。#jin
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
2023-08-22 从业资格外贸会计
审计人员审查库存现金时,发现账面结存4 298.20元,实际库存3 028.20元,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员由此可以得出的结论是:
在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有:
下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是:
证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有:
按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后.向审计机关提出审计报告的日期应当在:
财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性做出估计,审计人员使用的方法通常有:
对于审计程序来说,不是必不可少的阶段的是:
影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是:
根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是:
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