以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有( )
2023-08-04
B.内部审计部门应当至少半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见
C.内部审计部门应当在业绩快报对外披露后,对业绩快报进行审计
D.上市公司应当至少每年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告。
参考答案:A
B,内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。C,内部审计部门应当在业绩快报对外披露前,对业绩快报进行审计;D,上市公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时,应当至少每2年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告。
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下列情况中,加大长期债务可获得财务杠杆收益,提高企业权益资本收益率的是( )。
2023-08-11
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2023-08-11
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2023-08-11
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2023-08-11
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根据规模细分的各子市场中,商业银行应重点争取的客户群为( )。
2023-08-11
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下列关于资产收益率和所有者权益收益率的说法中,不正确的是( )。
2023-08-11
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在对客户经营管理状况进行分析时,销售阶段的收款条件不包括( )。
2023-08-11
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