下列各项证据中,属于内部证据的是( )。
2023-08-22
B.审计人员观察被审计单位经济业务执行情况所取得的审计证据
C.被审计单位提供的其他单位填制的发票、收据、对账单等
D.银行询证函回函
参考答案:C
内部证据是指审计人员在被审计单位内部取得的审计证据,只有选项C符合要求。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_95.jpg)
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_79.jpg)
可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_98.jpg)
审计人员执行的下列审计程序中与实现采购交易分类目标最相关的是( )。
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_82.jpg)
审计人员在对某企业的应付账款进行审计时,一般应选择的函证对象有( )。
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_53.jpg)
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_10.jpg)
审计人员为证实资产负债表所列现金是否真实存在,下列程序中必须执行的是( )。
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_2.jpg)
2023-07-07
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_47.jpg)
下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:( )。
2023-07-07
从业资格外贸会计
热门标签