对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。
2023-08-22
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
参考答案:D
内部控制测评发现一次内部控制没有运行,可能意味着还有类似的情况存在。
(2017年)下列各项中,工业企业应通过“其他应付款”科目核算的有( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
(2016年)下列各项中,引起“应付票据”科目金额发生增减变动的有( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
(2017年)企业代扣代缴的个人所得税,不通过“应交税费”科目进行核算。( )
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
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