审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括( )
2023-08-22
B.到被审计单位开立银行查询账户交易记录
C.将银行对账单与银行存款日记账核对
D.对银行存款日记账和总账进行核对
E.抽查应收账款明细记录,检查相关凭证
参考答案:BC
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
在内部控制审计中,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的有( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
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