下列各项中,属于实物控制措施的是( )
2023-08-22
B.实施内部审计制度
C.仓库由专人负责保管
D.定期与银行进行对账
参考答案:C
业务批准与执行相分工属于业务授权控制和职责分工控制;实施内部审计制度属于独立检查;仓库由专人负责保管属于实物控制。
在组织的全面风险管理过程中,内部审计师不能从事的咨询活动是:
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?
2023-08-23 从业资格外贸会计
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