下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
2023-08-22
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
参考答案:ABC
调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;查阅制度---职责分工;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制。
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下列各项关于“战略钟”中几种竞争战略的表述中,正确的有()。
2023-05-17
从业资格外贸会计
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在企业经营风险与财务风险结合的几种方式中,同时符合股东和债权人期望的有()。
2023-05-17
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2023-05-17
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2023-05-17
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根据产品生命周期理论,产业从导入期到进入衰退期,其经营风险()。
2023-05-17
从业资格外贸会计
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