下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。
2023-08-22
B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改
C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议
D.应当清楚表达对被审计单位账务报表的意见,并向社会公开审计结果
参考答案:D
选项D属于社会审计审计报告的相关内容。
内部审计主管在复核一套工作底稿时,可以识别出下列( )项缺陷。
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
为了防止采购部门的员工利用职务之便谋取私利,公司应该( )。
2023-08-23 从业资格外贸会计
为了避免管理高层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计官应当:( )
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
下列( )方法对于处理计算机犯罪调查所封存的计算机设备而言是可以接受的。
2023-08-23 从业资格外贸会计
2023-08-23 从业资格外贸会计
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