下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
2023-08-22
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制
E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
参考答案:BC
选项A,内部控制是被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的“过程”。选项C,对存货盘点,属于察觉式控制。选项E,内部控制测评不能代替实质性审查。
统计图中的()可以反映数据的分布,在投资实践中被演变成著名的K线图。
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
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