以下销售交易中的内部控制,做法不正确的有( )。
2023-08-22
B.销货单常用于赊销的批准或者发货的审批
C.销货单、销售发票、发运凭证应当事前按顺序编号使用
D.记录应收账款明细账的人员应当按月向客户寄发对账单
E.将收取货款与记录销售收入、应收账款相互独立可以防止客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰。
参考答案:AD
A:信用管理部门负责批准赊销。D:由出纳、销售及应收账款记录以外的人员按月向客户寄发对账单
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业务工作底稿用对照数字的方式进行索引,索引的主要目标是:( )
2023-08-23
从业资格外贸会计
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根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计活动的独立性通过以下哪项来获得?( )
2023-08-23
从业资格外贸会计
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2023-08-23
从业资格外贸会计
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在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( )
2023-08-23
从业资格外贸会计
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2023-08-23
从业资格外贸会计
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