2023-08-22
银行进账单是外部证据,证明力最强。
对于多次发函后仍无法收到回函的应收账款,为验证其真实性,审计人员可采取的替代审计程序是:
2023-07-08 从业资格外贸会计
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是:
下列各项审计证据中,属于实物证据的是:
如果不存在未能完成审计业务的情况,则审计工作底稿的归档期限应为审计报告日后:
下列审计证据中,不属于环境证据的是:
下列内容属于国家审计的审计实施阶段内容的是:
下列行为中,违反了诚信正直基本原则的是:
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
国家审计的基本职能是:
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