内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是:
2023-08-23
B.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容
C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策
D.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始
参考答案:C
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
借记卡持卡人在自动柜员机取款的交易上限每卡每日累计不得超过( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
根据《支付结算办法》的规定,下列选项中不属于签发汇兑凭证必须记载的事项是( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
根据支付结算法律制度的规定,下列关于网上银行的表述中,正确的是( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
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