以下行为中哪一项损害了内部审计活动的独立性?( )
2023-08-23
B.基于预算限制而缩小审计范围
C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议
D.在生效之前审查采购代理合同草案
参考答案:A
A正确。根据《框架》,即将升职至某个经营部门的内部审计师不能继续对该部门实施审计,假如存在利害冲突或偏见,首席审计官必须重新指派内部审计师。B不正确,预算限制不至于妨碍内部审计活动的独立性。C不正确,《框架》规定,鼓励内部审计师对新系统控制标准提出建议,但是设计、安装或操作此系统可能会损害其客观性。D不正确,内部审计师可以在合同执行前对其进行审查。
我国M1层次的货币口径是:M1=流通中现金+企业活期存款+个人活期储蓄存款。()
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
一级市场的参与者为投资者和投资者;二级市场的参与者为发行人和投资者。()
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
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