下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:
2023-08-23
B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施
C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动
D.一些政府机构要求这样分发
参考答案:C
A.不正确,审计报告正常发送给被审计部门的领导和其他有权采取纠正措施或保证能采取纠正措施的人员。B.不正确,促进管理层采取纠正措施。C.正确。根据《框架》,报告也可以发送给那些有利益关系或受影响的团体例如外部审计师和董事会D.不正确,没有这种要求。
质押保单必须具有现金价值才可以质押贷款,以下不能质押贷款的是()。
2023-07-10 从业资格外贸会计
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民品进行典当时,当物需要经过专业评估,一般可获取不超过评估价的()的借款。
2023-07-10 从业资格外贸会计
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