某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
2023-08-23
B.为了响应政府政策
C.为了降低劳动成本
D.为了提高股票价格
参考答案:D
在注册会计师利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列做法中错误的是( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
如果确定专家的工作不足以实现审计目的,注册会计师应当( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
下列各项中,属于评价专家的工作结果的相关性和合理性时要考虑的因素有( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
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