内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:( )
2023-08-23
B.联合开发并沟通恰当的建议
C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施
D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施
参考答案:D
A不正确,审计报告中应指出客户已决定并实施了纠正措施。D正确。业务沟通应该包括潜在的改进建议、对出色业绩的认可以及纠正性措施。此外,这种信息可能是公正表述现在情况并为最终的业务沟通提供恰当的角度和平衡所必需的。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_59.jpg)
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_55.jpg)
下列各项中,有利于审计人员查找未入应付账款的审计程序有( )
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_79.jpg)
审计人员运用分析性复核方法对固定资产折旧进行审查时,可以采用的方法有( )
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_15.jpg)
审计人员运用分析方法对固定资产折旧进行审查时,可以采用的方式有( )
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_57.jpg)
计算固定资产原值与本期产品产量的比率,并与以前期间相关指标进行比较,会发现( )
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_38.jpg)
下列选项中,验证应付账款是真实存在的,可通过( )程序测试。
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_24.jpg)
以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是( )。
2023-08-22
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_87.jpg)
将固定资产采购与验收的职责相互分离,所要达到的目的是( )。
2023-08-22
从业资格外贸会计
热门标签