现金审计表明:簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。现金账户余额正确,也没有发现重大缺失。选择最佳审计意见:( )

2023-08-23

A.我们认为:现金内部控制非常恰当
B.根据审计结果,我们认为现金内部控制系统不恰当
C.审计结果表明调整过程恰当
D.我们认为现金实物处理过程非常恰当

参考答案:B

A.不正确,现金的保管和记录应该分开,题目中由一个人负责,说明内部控制有问题。B.正确。现金的保管和记录应该分开,题目中由一个人负责,说明内部控制有问题。C.不正确审计结论必须有足够的证据来支持,题目中没有提及这项检查,所以不能下结论。D.不正确,审计结论必须有足够的证据来支持,题目中没有提及这项检查,所以不能下结论。

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