在内部审计结束不久发生了一项影响重大的员工舞弊的事件。内部审计师可能没有很好履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:

2023-08-23

A.低风险领域的资产保护政策的缺失
B.内部人员串通可能导致控制系统失效
C.部分新员工不知道需要以及如何辨别领导签名
D.没有书面政策规定禁止的活动以及发现违规时应该采取的行动

参考答案:D

没有书面政策规定禁止的活动以及发现违规时应该采取的行动,说明公司的风险管理和控制中没有对舞弊加以很好地防范,所以选择D。