内部审计师在对某商业银行的审计中发现,一名负责贷款的主任批准了向同一企业集团所属的独立子公司发放贷款,这违反了监管政策。由于这位主任与该集团的首席财务官是亲属关系,内部审计师认为该主任的行为是蓄意的,内部审计师应当:
2023-08-23
B.将违规行为报告给司法部门
C.私底下告知该主任采取纠正措施
D.扩大审计范围,查明该主任的行为,并向审计委员会报告
参考答案:A
内部审计人员的这项发现属于重要的审计发现,并且涉及到舞弊行为,所以内部审计师应该报告给管理层,并建议开展深入调查。
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根据《信托公司治理指引》,我国信托公司的公司治理应体现的基本原则是( )最大化。
2023-05-18
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根据《中华人民共和国信托法》,不属于信托文件必须载明的事项是( )。
2023-05-18
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2023-05-18
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流动性偏好理论认为,当流动性陷阱发生后,货币需求曲线是一条( )的直线。
2023-05-18
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2023-05-18
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根据2014年的统计数据,我国银行业间同业拆借市场中交易量最大的品种是()。
2023-05-18
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2023-05-18
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