内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官采取下列哪项行动最恰当?
2023-08-23
B.告知总裁他的这种做法属于限制审计范围,内部审计部门将向审计委员会报告
C.进一步调查直到得出结论,并在审计报告中披露此事
D.将此事通报给外部审计师
参考答案:B
公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,属于限制审计范围。面对限制审计范围的情况,首席审计执行官应告知管理层,并报告给审计委员会。
2023-05-17 从业资格外贸会计
在托收业务中,进口商破产或无力付款、进口商资信不好的风险由()承担。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
国际信用证结算方式优于跟单托收结算方式,主要是因为()的介入。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
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