某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验。而且这次是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
2023-08-23
B.该审计人员开展的工作、编制审计报告,并交由首席审计执行官详细审阅。
C.A和B均是。
D.A和B均不是。
参考答案:A
A正确。根据《标准》第1210条,内部审计师各司其职时应该拥有必须的知识、技能和其他能力。内部审计机构作为一个集体应该拥有或获取履行职责所需的知识、技能和其他能力。可见,在该审计人员既无现金管理方面的经验也无审计经验的情况下,由精通该领域审计的高级审计师监督和指导其工作是一种比较恰当的做法。B不正确。由该审计人员开展审计工作、编制审计报告,并直接向首席审计执行官报告工作。这意味这由他担任主要的审计工作,将可能影响审计工作质量和审计目标的实现。也不符合《标准》对内部审计师“各司其职”的胜任能力的要求。C不正确。见题解A和B。D不正确。见题解A和B。
2023-07-08 从业资格外贸会计
2023-07-08 从业资格外贸会计
2023-07-08 从业资格外贸会计
下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是( )
2023-07-08 从业资格外贸会计
在销售与收款循环审计中,审计人员现场观察对账单的寄出情况,其目的是( )。
2023-07-08 从业资格外贸会计
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为了审查应收账款可能收回或不能收回的情况,审计人员需要编制或检查的凭证是( )。
2023-07-08 从业资格外贸会计
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
2023-07-08 从业资格外贸会计
下列做法中,不会导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有( )。
2023-07-08 从业资格外贸会计
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