2023-05-16
下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中恰当的有( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
在内部控制审计中,注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制。下列各项中属于自上而下的方法步骤的有( )。
对于识别出的超出正常经营过程的重大关联方交易,注册会计师应当( )。
在评价会计估计的不确定性时,下列会计估计中,注册会计师通常不认为具有高度估计不确定性的是( )。
下列有关进一步审计程序的范围的说法中,错误的是( )。
下列各项中,与治理层沟通中应当采用书面形式的是( )。
关于审计报告的意见类型,以下说法中,不恰当的是( )。
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,注册会计师应当评价的因素不包括( )。
下列关于注册会计师利用内部审计的表述中,不正确的是( )。
在集团财务报表审计中,重要组成部分包括因财务而重要的重要组成部分以及因风险而重要的重要组成部分,下列对重要组成部分执行的工作中,不恰当的是( )。
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