2023-05-16
在实务中,两项资产的收益率具有完全正相关和完全负相关的情况几乎是不可能的。因此,大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险。
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:
2023-07-07 从业资格外贸会计
N公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是:
审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于:
为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是:
审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
下列各项中,属于应在库存现金盘点表中反映的事项有:
为确定财务报表所列库存现金在资产负债表日是否存在,通常应监盘库存现金,则参与盘点的人员除审计人员外,还应有:
下列关于外币计量的表述中,正确的有:
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