2023-05-16
市场利率(即计算债券价值的折现率)与债券价值反方向变动。
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( )
2023-08-23 从业资格外贸会计
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?
在确定审计工作时间表的重点排序时,首席审计执行官应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部控制的质量。Ⅱ.管理层的胜任能力。Ⅲ.开展上次审计业务的时间。Ⅳ.变化的幅度或者公司的稳定程度。
以下有关舞弊调查的内部审计活动的工作底稿记录陈述是正确的:Ⅰ.工作底稿应包括所犯错误的信息。Ⅱ.审核所有重要的证明性信息,确保这些信息足以支持所得出的结论。Ⅲ.如果进行面谈,工作底稿中应包括现场记录的副本和陈述,并有参与访谈人员同意的签名。( )
审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作?( )
以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用?
内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为?
如果某制造公司已确定其产品最后生产线上容许的次品数,则应当使用下列哪些质量控制程序?Ⅰ.根据设定的可定界限检查所有已完工产品。Ⅱ.检查销售退回中由于最后检查工序未能查出的次品部分。Ⅲ.将材料和机械规格与原有产品设计单比较。Ⅳ.组织一个由管理人员和基层人员组成的质量小组,讨论劳动效率问题。
审计报告中应该包括审计建议,这是为了:
以下内部审计师的哪一发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点?Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。Ⅱ,聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。Ⅲ.经理们没有获得有关其他同类组织总体经营概况报告的机会。Ⅳ.管理部门没有采取纠正行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。( )
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