下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )
2023-05-17
B.两者的审计报告意见类型相同
C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同
D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
参考答案:AC
选项 B 错误,企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型,没有保留意见;选项 D 错误,在财务报表审计中,如果预期不信赖内部控制,可以不实施控制测试,不测试内部控制的有效性。在内部控制审计中,注册会计师应当针对所有重要账户和列报的每一个相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据,以便对内部控制整体的有效性发表审计意见。
本题考查:财务报表审计与内部控制审计的异同点
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
投资者投入存货的成本,应按投资双方约定的价值入账,与存货的公允价值无关。( )
2023-05-16 从业资格外贸会计
企业购入材料运输途中发生的合理损耗应计入材料成本,使材料的单位成本减少。( )
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
2023-05-16 从业资格外贸会计
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