下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
2023-05-17
B.审计证据包括从公开渠道获取的与管理层认定相矛盾的信息
C.审计证据包括被审计单位聘请的专家编制的信息
D.信息的缺乏本身不构成审计证据
参考答案:D
在某些情况下,信息的缺乏本身也构成审计证据,可以被注册会计师利用。
建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于( )
2023-07-07 从业资格外贸会计
根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应当由同一人履行的有( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
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