在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
2023-05-17
B.选择更多的子公司进行控制测试
C.增加相关内部控制测试量
D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作
参考答案:ABCD
在内部控制审计中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作;在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制;选择更多的子公司或业务部门进行测试;增加相关内部控制的控制测试量等。
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
村集体经济组织资产负债表中的“应付款项”项目,应根据()计算填列。
2023-05-19 从业资格外贸会计
从预警对象看,下列预警中,不属于农产品质量安全预警的是()。
2023-05-19 从业资格外贸会计
绿色食品是从普通食品向有机食品发展的一种过渡性产品,其认证标准以()为核心。
2023-05-19 从业资格外贸会计
一般来说,在其他条件不变时,商品价格变动的时间越长,其需求弹性()。
2023-05-19 从业资格外贸会计
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