下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。
2023-05-17
B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制
C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性
D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性
参考答案:BCD
选项A,是否得到一贯执行属于测试控制运行是否有效要考虑的内容。
2023-07-07 从业资格外贸会计
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有( )
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
为证实在临近12月31日签发的支票未予以入账,实施的下列程序中最有效的是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
为了证实银行存款日记账、总账正确性,审计人员应抽查一定期间的( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
为了测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付款业务的期间是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
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