下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。
2023-05-17
B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动
C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施
D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
参考答案:B
选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。
在编制评估工作底稿时,要求对底稿的内容进行审核,主要包括对( )的审核。
2023-08-17 从业资格外贸会计
资产评估档案的管理应当执行保密制度。除下列情形外,评估档案不得对外提供( )。
2023-08-17 从业资格外贸会计
2023-08-17 从业资格外贸会计
2023-08-17 从业资格外贸会计
2023-08-17 从业资格外贸会计
2023-08-17 从业资格外贸会计
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