下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
2023-05-17
B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关
D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
参考答案:C
与经营目标和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关。选项C不正确。
2023-07-08 从业资格外贸会计
2023-07-08 从业资格外贸会计
2023-07-08 从业资格外贸会计
审查财务报表所列示的固定资产是否包含代管或已抵押出让的资产,其主要目的是()。
2023-07-08 从业资格外贸会计
下列各项中,可用于证明被审计单位对某项固定资产所有权的文件有()。
2023-07-08 从业资格外贸会计
下列有关固定资产核算的错误舞弊中,无法通过清查盘点程序予以证实的是()。
2023-07-08 从业资格外贸会计
2023-07-08 从业资格外贸会计
2023-07-08 从业资格外贸会计
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