(2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
2023-05-17
B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
D.与合规目标相关的内部控制与审计无关
参考答案:B
注册会计师在财务报表审计中只需要了解与审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制,故选项B正确、选项A错误。如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关,故选项C和选项D错误。
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
我国房产税的优惠政策中,营利性医疗机构自用的房产,免征房产税。()
2023-07-10 从业资格外贸会计
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个人转让著作权,免征营业税;将土地转让给农业生产者用于农业生产,免征营业税。()
2023-07-10 从业资格外贸会计
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