(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
2023-05-17
B.选择更多的子公司进行内部控制测试
C.增加相关内部控制的控制测试量
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
参考答案:ABCD
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在A、B、C、D4个方面。
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2023-05-16
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在税法许可的范围内,下列纳税筹划方法中,能够导致递延纳税的是( )。
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对债券持有人而言,债券发行人无法按期支付债券利息或偿付本金的风险是( )。
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