针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是( )。
2023-05-17
B.每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
C.出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项
D.企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管
参考答案:B
选项B不恰当,每月末,会计主管指定出纳员以外的人员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
2023-07-07 从业资格外贸会计
以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
为证实在临近12月31日签发的支票未予以入账,实施的下列程序中最有效的是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,应当执行的最有效的审计程序是( )
2023-07-07 从业资格外贸会计
为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
为了测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付款业务的期间是( )。
2023-07-07 从业资格外贸会计
2023-07-07 从业资格外贸会计
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