在内部控制审计中,下列关于自上而下的审计方法的说法中,错误的是( )。
2023-05-17
B.在识别重要账户、列报及其相关认定的过程中选择拟测试的控制
C.注册会计师在确定重要性水平之后应当识别重要账户、列报及其相关认定
D.注册会计师应当了解潜在错报的来源,以便选择拟测试的控制
参考答案:B
在识别重要账户、列报及其相关认定后注册会计师应当了解潜在错报的来源并识别相应的控制,之后才涉及选择拟测试的控制。
自上而下的方法分为下列步骤:
(1)从财务报表层次初步了解内部控制整体风险;
(2)识别、了解和测试企业层面控制;
(3)识别重要账户、列报及其相关认定;
(4)了解潜在错报的来源并识别相应的控制;
(5)选择拟测试的控制。
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根据合同法律制度的规定,下列各项中,应当承担缔约过失责任的是( )。
2023-05-17
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某有限合伙企业合伙协议的下列约定中,符合合伙企业法律制度规定的是( )。
2023-05-17
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根据合伙企业法律制度的规定,下列选项中,属于普通合伙人当然退伙的情形是( )。
2023-05-17
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下列关于债权人撤销权行使的表述中,符合合同法律制度规定的是( )。
2023-05-17
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2023-05-17
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