针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。

2023-05-17

A.库存现金超出限额及时送存银行
B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C.现金的收支与记账的岗位分离
D.对现金收支业务进行内部审计

参考答案:B

担任现金出纳的人员不能同时负责总账登记工作,但是可以担任登记现金日记账的工作,所以选项B错误。

相关推荐