为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有( )。
2023-05-17
B.负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案
C.制定公司长期发展战略
D.对公司的内部控制进行考核
参考答案:AD
审计委员会的主要职责是:①检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;②与公司外部审计机构进行交流;③对内部审计人员及其工作进行考核;④对公司的内部控制进行考核;⑤检查、监督公司存在或潜在的各种风险;⑥检查公司遵守法律、法规的情况。故选项AD说法正确,选项B属于薪酬与考核委员会的主要职责,选项C属于战略决策委员会的主要职责。
(2014年)下列各项中,能够引起现金流量净额发生变动的是( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
(2014年)在编制现金流量表时,下列现金流量中属于经营活动现金流量的有( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
(2017年)下列各项关于中期财务报告编制的表述中,正确的有( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
(2017年)下列各项中,不构成融资租赁中最低租赁付款额组成部分的是( )。
2023-05-16 从业资格外贸会计
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